3月23日,自治區(qū)國資委監(jiān)督稽查處處長喬永慶一行三人到集團公司調研內部審計及違規(guī)經營責任追究工作。集團公司副總經理韓睿及審計稽核部人員參加調研座談。

會上,審計稽核部對集團公司2020年內部審計工作及違規(guī)經營責任追究工作開展情況詳細匯報。喬永慶處長對集團公司2020年內部審計及違規(guī)經營責任追究工作給予充分肯定,并結合自治區(qū)國資委《關于深化自治區(qū)屬國有企業(yè)內部審計監(jiān)督工作的實施意見》提出建議:一是建立健全黨委、董事會領導下的內部審計領導體制和管理機制。二是積極推動內審監(jiān)督全覆蓋,做到應審盡審、凡審必嚴,促進黨和國家方針政策以及國資監(jiān)管政策落實落地,提升公司治理能力,助推企業(yè)做強做優(yōu)做大。三是適時開展參股企業(yè)股權核查,提升國有資本運營效率。
集團公司副總經理韓睿表示,集團公司將嚴格落實國資委內審監(jiān)督工作要求,加強內審監(jiān)督工作管理,為集團公司高質量發(fā)展保駕護航。
(審計稽核部)